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金蝶財務(wù)軟件日常操作流程介紹
發(fā)布時間:2020-03-23 點擊數(shù): 作者:更新科技

熟練地操作應(yīng)用財務(wù)軟件是更快速便捷地進行財務(wù)工作的關(guān)鍵。為了讓金蝶云軟件更好地提供服務(wù),今天為大家講解一下日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理的具體操作流程。

1.1 現(xiàn)金存取單

處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。

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1.2銀行轉(zhuǎn)賬單

可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),購匯業(yè)務(wù)也在此處理。產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉(zhuǎn)賬單】。

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1.3收款/收款退款

1、處理所有對外收款業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。

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2、處理收款退款業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。

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1.4付款/付款退款

1、處理所有對外付款業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。

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2、處理付款退款業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。

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1.5應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)

1、產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)收票據(jù)】,維護接收的應(yīng)收票據(jù),以及進行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

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2、產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)付票據(jù)】,維護簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù),以及進行應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

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1.6付款申請單

處理所有付款申請業(yè)務(wù),產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。

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1.7資金調(diào)撥

企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下,可以通過資金調(diào)撥單進行資金拆借、計息、還款。

支持銀行存款,現(xiàn)金及內(nèi)部賬戶的調(diào)撥。產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調(diào)撥單】。

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2 .現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬

2.1 現(xiàn)金盤點

出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符,產(chǎn)品路徑:進入【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【現(xiàn)金盤點】—>【現(xiàn)金盤點表】,進行庫存現(xiàn)金的盤點。

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2.2 銀行對賬單

企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件,需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。

產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】,可通過手工新增或者文件導(dǎo)入的方式維護銀行對賬單。

1、文件導(dǎo)入

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2、導(dǎo)入方案設(shè)置

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3、手工錄入

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2.3 銀行存款對賬

企業(yè)需要定期與銀行對賬,以確認(rèn)余額、雙方未達項以保證資金安全,通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【多賬號批量對賬】。

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產(chǎn)品路徑:【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行存款對賬】。

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